Page 52 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
P. 52

รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  051
                                                                                   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



            ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                      ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) (ต่อ)

                                                             เปรียบเทียบงบประมาณของส�านักงาน กสม.
                           รายการ                      งบประมาณ             ผลการเบิกจ่าย         ร้อยละ
                                                      ที่ได้รับจัดสรร

              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)
              ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร                          141,613,300           131,447,402        93
              ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน                        71,090,900            50,385,802        71          บทที่

              ค่าใช้จ่ายงบลงทุน                              3,000,000             2,905,676        97            2
                                รวม                       215,704,200           184,738,880        86
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63)
              ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร                          147,248,100           134,863,300        92

              ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน                        71,495,400            57,972,700        78
              ค่าใช้จ่ายงบลงทุน                              3,798,800             3,635,000        96
                                รวม                       222,542,300           196,471,000        88

            ที่มา : ส�านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)



            2.3  การเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในภาพรวม

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏ
            ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงานพื้นฐาน
            ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

            ภาคใต้ และ 3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ สามารถแสดงผลการด�าเนินงานในภาพรวมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
            งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรากฏตามตารางที่ 5
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57