Page 51 - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
P. 51

050






            แผนภาพที่ 5  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของส�านักงาน
                        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


                                        75.8434                         71.0909                  71.4954
                                        ล้านบาท                         ล้านบาท                  ล้านบาท







                       ปี 2561                        ปี 2562                        ปี 2563






               136.0345                        141.6133             3.000       147.2481         3.7988
               ล้านบาท                         ล้านบาท              ล้านบาท     ล้านบาท          ล้านบาท


                                  ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร  ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายงบลงทุน



            2.2  การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
                  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

                 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น
            งบเงินอุดหนุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 211,877,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย

            จ�านวน 193,779,835 บาท คิดเป็นร้อยละ 91 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 215,704,200 บาท
            มีผลการเบิกจ่าย จ�านวน 184,738,880 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
            จ�านวน 222,542,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ�านวน 196,471,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 โดยจ�าแนกรายการค่าใช้จ่าย
            ตามตารางที่ 4



            ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                      ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

                                                                                                   หน่วย: บาท

                                                            เปรียบเทียบงบประมาณของส�านักงาน กสม.
                           รายการ                      งบประมาณ             ผลการเบิกจ่าย         ร้อยละ
                                                      ที่ได้รับจัดสรร
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61)
              ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร                          136,034,500           132,103,738        97

              ค่าใช้จ่ายงบด�าเนินงาน                        75,843,400            61,676,097        81
              ค่าใช้จ่ายงบลงทุน                                      -                     -         -
                               รวม                         211,877,900           193,779,835        91
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56